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Detalhes
| 13/03/2026 | 0000085/2026 | 0000085/2026 | 0000156/2026 | 0000208/2026 | Despesa com diaria para o vereador representar a Camara Municipal no III Encontro Lideranca para o Desenvolvimento Regional, realizado nos dias 12 e 13 de marco de 2026 em Pedra Azul, Domingos Martins. | CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR | ***.677.057-** | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 12/03/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000153/2026 | 0000206/2026 | DESPESA COM CONTA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA CMMF REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. | CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 12.000,00 | R$ 521,50 | R$ 521,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 11/03/2026 | 0000076/2026 | 0000076/2026 | 0000146/2026 | 0000204/2026 | DESPESA FORNECIMENTO DE VALE FEIRA PARA OS SERVIDORES, VEREADORES E ESTAGIARIOS. | LUZINETE ENDLICH | ***.743.737-** | R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 571,30 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | 0000151/2026 | 0000203/2026 | DESPESA PREVISTA COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO DE MARCO DE 2026. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 2.500,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000082/2026 | 0000082/2026 | 0000150/2026 | 0000202/2026 | DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 1.718,26 | R$ 1.718,26 | R$ 1.718,26 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000081/2026 | 0000081/2026 | 0000149/2026 | 0000201/2026 | DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 4.053,13 | R$ 4.053,13 | R$ 4.053,13 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000080/2026 | 0000080/2026 | 0000148/2026 | 0000200/2026 | DESPESA COM PAGAMENTO DE FERIAS INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 12.159,37 | R$ 12.159,37 | R$ 8.375,86 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000079/2026 | 0000079/2026 | 0000147/2026 | 0000199/2026 | DESPESA COM SALDO DE SALARIO INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 10/03/2026 | 0002292/2026 | 0000009/2026 | 0000119/2026 | 0000197/2026 | Despesa com contratacao Sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada Municipal. Parcela de fevereiro de 2026. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$ 23.343,27 | R$ 7.781,09 | R$ 7.407,60 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 06/03/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000143/2026 | 0000196/2026 | DESPESA PREVISTA COM CONTA DE TELEFONE FIXO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026. | OI S.A. | 76.535.764/0015-49 | R$ 2.500,00 | R$ 65,88 | R$ 65,88 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |