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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000073/2025 | 0000073/2025 | 0000127/2025 | 0000200/2025 | Despesa com aquisicao de hortalicas pelos servidores, vereadores e estagiarios que recebem vale feira. | LUZINETE ENDLICH | ***.743.737-** | | R$ 2.930,00 | R$ 2.886,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0001238/2023 | | | 0000199/2025 | DESPESA COM IRRF DEDUZIDO DE FATURA DE ALUGUEL PAGO A CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO | 39.385.927/0001-22 | | | R$ 96,00 | | |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000076/2025 | 0000076/2025 | 0000130/2025 | 0000198/2025 | Pagamento de diarias para custear as despesas relacionadas a participacao do vereador no VII CONGREVES 2025, nos dias 26 a 28/03/2025 no municicipio de Guarapari. | CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR | ***.677.057-** | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000137/2025 | 0000197/2025 | DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO NO MES DE MARCO DE 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 2.500,00 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/03/2025 | 0000023/2025 | 0000023/2025 | 0000132/2025 | 0000196/2025 | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2025. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 818.831,64 | R$ 14.286,84 | R$ 14.118,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000136/2025 | 0000195/2025 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PIX NO MES DE MARCO DE 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 2.500,00 | R$ 2,38 | R$ 2,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0001238/2023 | 0000059/2025 | 0000126/2025 | 0000192/2025 | DESPESA COM ALUGUEL DE SALA COMERCIAL NA RUA EMILIO HULLE, 44, CENTRO, MF, ONDE ESTA LOCALIZADO O CIAM. PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 17/02/2025 A 18/03/2025. | CONSTRUTORA E INCORPORADA TESCH LTDA | 48.349.939/0001-92 | R$ 15.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000071/2025 | 0000071/2025 | 0000125/2025 | 0000191/2025 | Despesa com aquisicao de hortalicas pelos servidores, vereadores e estagiarios que recebem vale feira. | MARCOS DOBROWOLSKY | ***.735.877-** | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 374,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000070/2025 | 0000070/2025 | 0000119/2025 | 0000190/2025 | Despesa com aquisicao de hortalicas pelos servidores, vereadores e estagiarios que recebem vale feira. | ROGERIO GUIDI E OUTROS | ***.391.487-** | R$ 1.210,00 | R$ 1.210,00 | R$ 1.191,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/03/2025 | 0000042/2025 | 0000042/2025 | 0000123/2025 | 0000189/2025 | DESPESA COM INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 14.862,27 | R$ 702,51 | R$ 702,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |