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| 04/12/2025 | 0000340/2025 | 0000340/2025 | 0000752/2025 | 0001056/2025 | Despesa com aquisicao de hortalicas pelos servidores, vereadores e estagiarios que recebem vale feira. | ROGERIO GUIDI E OUTROS | ***.391.487-** | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 886,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
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| 03/12/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000770/2025 | 0001052/2025 | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO EM NOVEMBRO DE 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 2.500,00 | R$ 122,50 | R$ 122,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 03/12/2025 | 0000004/2025 | 0000004/2025 | 0000771/2025 | 0001051/2025 | DESPESA COM CONTA DE TELEFONE FIXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. | OI S.A. | 76.535.764/0015-49 | R$ 2.500,00 | R$ 124,60 | R$ 124,60 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 03/12/2025 | 0000341/2025 | 0000341/2025 | 0000760/2025 | 0001050/2025 | DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO DE VEREADORES NO ANO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 99999999999999 | R$ 104.042,80 | R$ 31.212,84 | R$ 5.321,77 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 03/12/2025 | 0000342/2025 | 0000342/2025 | 0000761/2025 | 0001049/2025 | DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS NO ANO DE 2025. | VENCIMENTOS CARGO EFETIVO | 99999999999999 | R$ 46.998,19 | R$ 15.515,33 | R$ 5.316,89 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 03/12/2025 | 0000343/2025 | 0000343/2025 | 0000762/2025 | 0001048/2025 | DESPESA COM FOLHA DE 13º SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS NO ANO DE 2025. | VENCIMENTOS CARGO COMISSIONADO | 99999999999999 | R$ 73.905,99 | R$ 23.953,52 | R$ 14.989,98 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/12/2025 | 0000339/2025 | 0000339/2025 | 0000751/2025 | 0001047/2025 | Despesa com diaria para comparecer a Reuniao com o Diretor Geral do DER-ES no dia 26/11/2025. | JOAO CABRAL RODRIGUES CANCELLIERI | ***.613.937-** | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000753/2025 | 0001046/2025 | DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEDUZIDA DA CONTA CORRENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 2.500,00 | R$ 173,00 | R$ 173,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 01/12/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000734/2025 | 0001039/2025 | DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS GABINETES PARLAMENTARES DA CMMF REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. | ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 30.000,00 | R$ 243,08 | R$ 240,89 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/12/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000735/2025 | 0001038/2025 | DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON REFERENTE A OUTUBRO DE 2025. | ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 30.000,00 | R$ 90,50 | R$ 89,80 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |